Вы работаете, мы считаем

Подготовка деклараций 3-НДФЛ

Подготовка деклараций 3-НДФЛ
  • Проконсультируем о сроках и способах подачи декларации.
  • Правильно заполним декларацию.
  • Рассчитаем сумму налога и предложим пути его снижения.
  • Поможем собрать документы для получения налогового вычета.
  • Рассчитаем сумму налогового вычета.
  • Подадим документы в ИФНС.
Оставить заявку

Как правило, налог на доходы физических лиц взимает и уплачивает работодатель. Им же предоставляется отчетность по указанным суммам — справки 2-НДФЛ. Но в некоторых случаях сотрудник обязан сделать это самостоятельно и подать форму 3-НДФЛ.

Многим такая задача не под силу, так как требует изучения сложных нормативных актов и инструкций, учета разнообразных факторов, знания специальных кодов и идентификаторов. Оптимальный выход в такой ситуации — поручить подготовку 3-НДФЛ специалистам Консалтинговой группы Гелиос.

Для каких ситуаций предусмотрена такая отчетность?

Сообщать в налоговую нужно о получении доходов, которые не связаны с трудовой деятельностью по найму и с которых налог удерживается в заявительном порядке, в том числе:

  • со средств от продажи движимого имущества или недвижимости, если налогоплательщик владел ими на правах собственности меньше 5 лет;
  • выигрышей;
  • поступлений от продажи ценных бумаг;
  • вознаграждений от частной практики;
  • доходов от ведения бизнеса в статусе индивидуального предпринимателя;
  • выплат от нерезидентов;
  • арендной платы.

При получении любого из указанных доходов физическому лицу следует сразу после завершения соответствующего календарного года заняться подготовкой налоговой декларации и до 30 апреля сдать правильно оформленную 3-НДФЛ. Сумму согласно представленному расчету необходимо перечислить в бюджет до 15 июля.

Но подать такой отчет можно и с целью пересчета базы и возврата части уже уплаченного налога. Законодательство дает право уменьшить величину ранее полученного дохода и вычесть средства, которые потрачены:

  • на обучение;
  • на лечение и приобретение лекарств;
  • на покупку недвижимости или погашение процентов по ипотечному кредиту;
  • на дополнительное пенсионное страхование;
  • на благотворительность.

В декларацию можно вписать расходы только за 3 года, которые предшествуют году обращения в ИФНС. Конкретных дней для подачи не установлено, отчет представляется в любой момент, когда удобно заявителю и когда собраны подтверждающие документы. Деньги поступают на счет, указанный налогоплательщиком, примерно через 4 месяца: 3 месяца отводится на камеральную проверку сведений и 1 месяц — на рассмотрение заявления.

При подготовке 3-НДФЛ большинство физических лиц интересует два вопроса:

  1. Сколько удастся получить обратно или какую сумму нужно будет заплатить?
  2. Стоит ли обращаться за помощью или удастся справиться своими силами?

В первом случае ответ зависит от ситуации с доходами и расходами конкретного клиента. Без опыта в этом вопросе и знаний законов сделать необходимые расчеты очень сложно. Но тем, кто профессионально занимается налогообложением, не составит труда быстро и точно определить интересующие цифры.

При несвоевременном представлении декларации налагается штраф минимум 1000 рублей или 30 % от указанной суммы к оплате. При перечислении налога позже 15 июля взимаются пени за каждый последующий день и дополнительно 20 % от недоимки. Поддержка наших специалистов — это гарантия, что в декларации не будет ошибок и не придется заполнять ее повторно. Сроки сдачи отчетов и оплаты налога строго соблюдаются, а значит, клиентам не грозят санкции.

Цены на услуги

Цены на услуги

Услуга Объем Стоимость, руб.

Подготовка и сдача деклараций по форме 3-НДФЛ

1 декларация

от 1 000

*Все цены указаны в рублях РФ и включают НДС 20%.

Начните сотрудничество с Консалтинговой группой Гелиос, и мы поможем выполнить налоговые обязательства перед государством либо компенсировать из бюджета как можно больше расходов.